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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO PITEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4195 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE CONSERTO/VAZAMENTO DE ÓLEO 390,00 390,00
1.00 SERVIÇO DE SCANNER 500,00 500,00
1.00 MÃO DE OBRA MECANICO 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 SERVIÇO DE CONSERTO/VAZAMENTO DE ÓLEO SERVIÇO DE SCANNER MÃO DE OBRA MECANICO 1.210,00
07/06/2024 SERVIÇO DE CONSERTO/VAZAMENTO DE ÓLEO SERVIÇO DE SCANNER MÃO DE OBRA MECANICO 1.210,00
17/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4195/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.210,00
TOTAL 1.210,00 1.210,00 1.210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.