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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4243 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
147.00 SERVIÇO - 21 DIAS LETIVOS, 07 ALUNOS INTEGRAL 32,40 4.762,80
315.00 SERVIÇO - 21 DIAS LETIVOS, 15 ALUNOS PARCIAL 19,99 6.296,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 SERVIÇO - 21 DIAS LETIVOS, 07 ALUNOS INTEGRAL SERVIÇO - 21 DIAS LETIVOS, 15 ALUNOS PARCIAL 11.059,65
05/06/2024 SERVIÇO - 21 DIAS LETIVOS, 07 ALUNOS INTEGRAL SERVIÇO - 21 DIAS LETIVOS, 15 ALUNOS PARCIAL 11.059,65
14/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: MAIO/2024 11.059,65
TOTAL 11.059,65 11.059,65 11.059,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.