Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
431 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JG PASTILHAS |
453,00 |
453,00 |
1.00 |
JOGO DE LONA FREIO |
581,00 |
581,00 |
15.00 |
PANO LIMPEZA |
3,00 |
45,00 |
2.00 |
SENSOR DESGASTE |
40,50 |
81,00 |
1.00 |
VEDAÇÃO |
667,00 |
667,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
JG PASTILHAS JOGO DE LONA FREIO PANO LIMPEZA SENSOR DESGASTE VEDAÇÃO |
1.827,00 |
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12/03/2024 |
JG PASTILHAS
JOGO DE LONA FREIO
PANO LIMPEZA
SENSOR DESGASTE
VEDAÇÃO
|
|
1.827,00 |
|
14/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 431/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.805,08 |
14/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 431/2024 |
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|
21,92 |
TOTAL |
1.827,00 |
1.827,00 |
1.827,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/03/2024 |
21,92 |
1301/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
21,92 |
|
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