Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
431 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JG PASTILHAS |
453,00 |
453,00 |
| 1.00 |
JOGO DE LONA FREIO |
581,00 |
581,00 |
| 15.00 |
PANO LIMPEZA |
3,00 |
45,00 |
| 2.00 |
SENSOR DESGASTE |
40,50 |
81,00 |
| 1.00 |
VEDAÇÃO |
667,00 |
667,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
JG PASTILHAS JOGO DE LONA FREIO PANO LIMPEZA SENSOR DESGASTE VEDAÇÃO |
1.827,00 |
|
|
| 12/03/2024 |
JG PASTILHAS
JOGO DE LONA FREIO
PANO LIMPEZA
SENSOR DESGASTE
VEDAÇÃO
|
|
1.827,00 |
|
| 14/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 431/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.805,08 |
| 14/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 431/2024 |
|
|
21,92 |
| TOTAL |
1.827,00 |
1.827,00 |
1.827,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/03/2024 |
21,92 |
1301/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
21,92 |
|
|