| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA | 
| Número do empenho: | 4314 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADITIVO RADIADOR | 33,00 | 66,00 | 
| 1.00 | POLIA TENSORA | 150,00 | 150,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | ADITIVO RADIADOR POLIA TENSORA | 216,00 | ||
| 28/06/2024 | ADITIVO RADIADOR POLIA TENSORA | 216,00 | ||
| 03/07/2024 | Pagamento de Empenho 4314/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||