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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4320 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CINTA PLASTICA 1,00 2,00
1.00 KIT REPARO FREIO 28,00 28,00
1.00 ABRAÇADEIRA 8,00 8,00
1.00 TAMPA RESERVATORIO AGUA 45,00 45,00
6.00 PARAFUSO 8 X 50 5,00 30,00
2.00 PARAFUSO 6X40 4,00 8,00
1.00 desencravante 5,00 5,00
4.00 BUCHA AMORTECEDOR 22,00 88,00
1.00 VASELINA 3,00 3,00
3.00 PARAFUSO 8 X 50 5,00 15,00
1.00 ARRUELA 22,00 22,00
1.00 SOLDA 35,00 35,00
12.00 REBITE 1,00 12,00
4.00 PARAFUSO 8 X 50 5,00 20,00
2.00 ABRAÇADEIRA 9,00 18,00
4.00 CINTA PLASTICA 2,00 8,00
1.00 VARAS DE SOLDA OXIGENIO 35,00 35,00
1.00 WASTER GATE 960,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 CINTA PLASTICA KIT REPARO FREIO ABRAÇADEIRA TAMPA RESERVATORIO AGUA PARAFUSO 8 X 50 PARAFUSO 6X40 desencravante BUCHA AMORTECEDOR VASELINA PARAFUSO 8 X 50 ARRUELA SOLDA REBITE PARAFUSO 8 X 50 ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA VARAS DE SOLDA OXIGENIO WASTER GATE 1.342,00
28/06/2024 CINTA PLASTICA KIT REPARO FREIO ABRAÇADEIRA TAMPA RESERVATORIO AGUA PARAFUSO 8 X 50 PARAFUSO 6X40 desencravante BUCHA AMORTECEDOR VASELINA PARAFUSO 8 X 50 ARRUELA SOLDA REBITE PARAFUSO 8 X 50 ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA VARAS DE SOLDA OXIGENIO WASTER GATE 1.342,00
03/07/2024 Pagamento de Empenho 4320/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.342,00
TOTAL 1.342,00 1.342,00 1.342,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.