Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDECIR CAMARGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4324 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ENCHENTE |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ENCHENTE |
500,00 |
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| 07/06/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ENCHENTE
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|
500,00 |
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| 17/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: 03/06/2024
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.