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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4331 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
859.99 Contratação de empresa especializada para gerenciamento de frota de veículos do Município de Planalto-RS, através de cartão combustível com chip ou magnético, conforme Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 4,40 3.783,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 Contratação de empresa especializada para gerenciamento de frota de veículos do Município de Planalto-RS, através de cartão combustível com chip ou magnético, conforme Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 3.783,94
07/06/2024 Contratação de empresa especializada para gerenciamento de frota de veículos do Município de Planalto-RS, através de cartão combustível com chip ou magnético, conforme Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 3.783,94
07/06/2024 estorno de valor de corretagem aplicado pela empresa -157,41
17/06/2024 Contratação de empresa especializada para gerenciamento de frota de veículos do Município de Planalto-RS, através de cartão combustível com chip ou magnético, conforme Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 0,01
18/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.617,45
18/06/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4331/2024 9,09
TOTAL 3.783,94 3.626,54 3.626,54
SALDO A PAGAR 157,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 07/06/2024 9,09 3153/2024 Lançada
TOTAL   9,09