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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISETE BONGIORNO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4343 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 MASSA CORRIDA 120,00 1.200,00
14.00 TEXTURA 18 LITROS 120,00 1.680,00
8.00 SELADOR ACRILICO 18 LTS 178,00 1.424,00
7.00 TINTA ACRILICA 18 LITROS 720,00 5.040,00
9.00 VERNIZ COLORIDO 3,6 LTS 240,00 2.160,00
8.00 LATA FUNDO PREPARADOR 272,00 2.176,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 MASSA CORRIDA TEXTURA 18 LITROS SELADOR ACRILICO 18 LTS TINTA ACRILICA 18 LITROS VERNIZ COLORIDO 3,6 LTS LATA FUNDO PREPARADOR 13.680,00
20/06/2024 MASSA CORRIDA TEXTURA 18 LITROS SELADOR ACRILICO 18 LTS TINTA ACRILICA 18 LITROS VERNIZ COLORIDO 3,6 LTS LATA FUNDO PREPARADOR 13.680,00
27/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 335 13.680,00
TOTAL 13.680,00 13.680,00 13.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.