Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4349 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO DE PNEUS - L200 JSG 7146 |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 02 + MANCHÃO |
230,00 |
230,00 |
1.00 |
CONSERTO DE PNEUS - PATROLA XCMG + MANCHÃO |
280,00 |
280,00 |
1.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2024 |
CONSERTO DE PNEUS - L200 JSG 7146 CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 02 + MANCHÃO CONSERTO DE PNEUS - PATROLA XCMG + MANCHÃO MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG |
735,00 |
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TOTAL |
735,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
735,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.