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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4349 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEUS - L200 JSG 7146 25,00 25,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 02 + MANCHÃO 230,00 230,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS - PATROLA XCMG + MANCHÃO 280,00 280,00
1.00 MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 CONSERTO DE PNEUS - L200 JSG 7146 CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 02 + MANCHÃO CONSERTO DE PNEUS - PATROLA XCMG + MANCHÃO MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG 735,00
TOTAL 735,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 735,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.