| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE FERRAZ LISCH | 
| Número do empenho: | 4351 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM - RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PASSAGEM PARA USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 227,23 | 227,23 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | PASSAGEM - RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PASSAGEM PARA USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 227,23 | ||
| 27/12/2024 | estorno por solicitação do secretário responsável | -227,23 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||