Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLAUDETE FERRAZ LISCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4351 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PASSAGEM - RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PASSAGEM PARA USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
227,23 |
227,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2024 |
PASSAGEM - RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PASSAGEM PARA USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
227,23 |
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TOTAL |
227,23 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
227,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.