| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA | 
| Número do empenho: | 4383 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 5.00 | AGUA 20 L | 18,00 | 90,00 | 
| 2.00 | BOTIJÃO DE GAS | 120,00 | 240,00 | 
| 1.00 | AGUA 20 L | 15,00 | 15,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | AGUA 20 L BOTIJÃO DE GAS AGUA 20 L | 345,00 | ||
| 11/06/2024 | AGUA 20 L BOTIJÃO DE GAS AGUA 20 L | 345,00 | ||
| 17/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 22 | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||