Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4383 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
AGUA 20 L |
18,00 |
90,00 |
2.00 |
BOTIJÃO DE GAS |
120,00 |
240,00 |
1.00 |
AGUA 20 L |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
AGUA 20 L BOTIJÃO DE GAS AGUA 20 L |
345,00 |
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11/06/2024 |
AGUA 20 L
BOTIJÃO DE GAS
AGUA 20 L
|
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345,00 |
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17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 22
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345,00 |
TOTAL |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.