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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4393 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TEE - 85 110,00 110,00
2.00 ADAPTADOR - 85X3 60,00 120,00
2.00 LUVA DE CORRER - 85MM 120,00 240,00
2.00 CANO - 85 MM 42,00 84,00
1.00 REDUÇÃO - 85X75 30,00 30,00
1.00 REDUÇÃO - 75X60 28,00 28,00
1.00 REDUÇÃO - 60X50 23,00 23,00
4.00 LUVA - 50MM 15,00 60,00
3.00 JOELHO 50 H - MM 15,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 TEE - 85 ADAPTADOR - 85X3 LUVA DE CORRER - 85MM CANO - 85 MM REDUÇÃO - 85X75 REDUÇÃO - 75X60 REDUÇÃO - 60X50 LUVA - 50MM JOELHO 50 H - MM 740,00
12/06/2024 TEE - 85 ADAPTADOR - 85X3 LUVA DE CORRER - 85MM CANO - 85 MM REDUÇÃO - 85X75 REDUÇÃO - 75X60 REDUÇÃO - 60X50 LUVA - 50MM JOELHO 50 H - MM 740,00
17/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4393/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 740,00
TOTAL 740,00 740,00 740,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.