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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4402 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ANEL PISTÃO FREIO JCB 74,90 149,80
2.00 ANEL PISTÃO FREIO JCB 80,26 160,52
2.00 ANEL TEFLON ENCOSTO 38,79 77,58
2.00 ANEL TEFLON ENCOSTO 36,57 73,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 ANEL PISTÃO FREIO JCB ANEL PISTÃO FREIO JCB ANEL TEFLON ENCOSTO ANEL TEFLON ENCOSTO 461,04
30/08/2024 ANEL PISTÃO FREIO JCB ANEL PISTÃO FREIO JCB ANEL TEFLON ENCOSTO ANEL TEFLON ENCOSTO 461,04
06/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4402/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 461,04
TOTAL 461,04 461,04 461,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.