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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4418 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 COPO DESCARTAVEL 6,25 312,50
3.00 SACOS - P/ FREZZER C/100 UNI 10,30 30,90
5.00 POSTITE 8,50 42,50
1.00 PILHAS 281,34 281,34
3.00 EMBALAGEM PARA CONGELAR COM 100 UN 03KG 47,00 141,00
2.00 LÁPIS DE COR GRANDE (CX. C/ 12 UNID.). 18,30 36,60
1.00 LAPIS - x5 5,32 5,32
8.00 BORRACHA DE APAGAR 2,75 22,00
4.00 GRAMPEADOR MÉDIO 26/6. 23,98 95,92
2.00 CLIPS 4,25 8,50
2.00 GRAMPO 7,80 15,60
3.00 TESOURA ESCOLAR 15,75 47,25
2.00 PAPEL TOALHA 20,50 41,00
2.00 TOALHA DE PAPEL 17,98 35,96
4.00 LAMPADA 15,50 62,00
1.00 FOSFORO 3,20 3,20
6.00 FACAS 2,30 13,80
1.00 GAS DE COZINHA 13 KG 115,00 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 COPO DESCARTAVEL SACOS - P/ FREZZER C/100 UNI POSTITE PILHAS EMBALAGEM PARA CONGELAR COM 100 UN 03KG LÁPIS DE COR GRANDE (CX. C/ 12 UNID.). LAPIS - x5 BORRACHA DE APAGAR GRAMPEADOR MÉDIO 26/6. CLIPS GRAMPO TESOURA ESCOLAR PAPEL TOALHA TOALHA DE PAPEL LAMPADA FOSFORO FACAS GAS DE COZINHA 13 KG 1.310,39
17/06/2024 COPO DESCARTAVEL SACOS - P/ FREZZER C/100 UNI POSTITE PILHAS EMBALAGEM PARA CONGELAR COM 100 UN 03KG LÁPIS DE COR GRANDE (CX. C/ 12 UNID.). LAPIS - x5 BORRACHA DE APAGAR GRAMPEADOR MÉDIO 26/6. CLIPS GRAMPO TESOURA ESCOLAR PAPEL TOALHA TOALHA DE PAPEL LAMPADA FOSFORO FACAS GAS DE COZINHA 13 KG 1.310,39
21/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4418/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.294,67
21/06/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4418/2024 15,72
TOTAL 1.310,39 1.310,39 1.310,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17/06/2024 15,72 3351/2024 Lançada
TOTAL   15,72