Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4428 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
MANGUEIRA 3/4 |
110,00 |
165,00 |
4.00 |
CAPA 3/4 |
30,00 |
120,00 |
3.00 |
ARRUELA LISA 9/16 |
2,00 |
6,00 |
1.00 |
PORCA 14MM |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2024 |
MANGUEIRA 3/4 CAPA 3/4 ARRUELA LISA 9/16 PORCA 14MM |
296,00 |
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14/06/2024 |
MANGUEIRA 3/4
CAPA 3/4
ARRUELA LISA 9/16
PORCA 14MM
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296,00 |
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21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 55346890
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296,00 |
TOTAL |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.