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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4428 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 MANGUEIRA 3/4 110,00 165,00
4.00 CAPA 3/4 30,00 120,00
3.00 ARRUELA LISA 9/16 2,00 6,00
1.00 PORCA 14MM 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 MANGUEIRA 3/4 CAPA 3/4 ARRUELA LISA 9/16 PORCA 14MM 296,00
14/06/2024 MANGUEIRA 3/4 CAPA 3/4 ARRUELA LISA 9/16 PORCA 14MM 296,00
21/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 55346890 296,00
TOTAL 296,00 296,00 296,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.