| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON | 
| Número do empenho: | 4481 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 2500.00 | FOLHA A4 PERSONALIZADA | 0,30 | 740,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | FOLHA A4 PERSONALIZADA | 740,00 | ||
| 26/06/2024 | FOLHA A4 PERSONALIZADA | 740,00 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4481/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||