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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4504 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR KIT EMBREAGEM 750,00 750,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 130,00 130,00
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 SERVIÇO TROCAR KIT EMBREAGEM SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO FEICHE DE MOLA 1.000,00
24/06/2024 SERVIÇO TROCAR KIT EMBREAGEM SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO FEICHE DE MOLA 1.000,00
24/06/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4504/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 42,30
24/06/2024 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4504/2024 -42,30
27/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 957,70
27/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4504/2024 42,30
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/06/2024 42,30
ISS 25/06/2024 42,30 3522/2024 Lançada
TOTAL   84,60