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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4508 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MAÇANETA EXTERNA PORTA 120,00 240,00
2.00 MANIVELA VIDRO 20,00 40,00
2.00 BATENTE PORTA 37,00 74,00
1.00 desencravante 6,00 6,00
1.00 GRAFITE SPRAY 15,00 15,00
1.00 PARAFUSO 08MM 5,00 5,00
5.00 PARAFUSO MAÇANETA PORTA 3,00 15,00
1.00 DESCANSO BRAÇO LADO DIREITO 95,00 95,00
2.00 PARAFUSO SUBERBO 2,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 MAÇANETA EXTERNA PORTA MANIVELA VIDRO BATENTE PORTA desencravante GRAFITE SPRAY PARAFUSO 08MM PARAFUSO MAÇANETA PORTA DESCANSO BRAÇO LADO DIREITO PARAFUSO SUBERBO 494,00
27/06/2024 MAÇANETA EXTERNA PORTA MANIVELA VIDRO BATENTE PORTA desencravante GRAFITE SPRAY PARAFUSO 08MM PARAFUSO MAÇANETA PORTA DESCANSO BRAÇO LADO DIREITO PARAFUSO SUBERBO 494,00
02/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4508/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 494,00
TOTAL 494,00 494,00 494,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.