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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA CARLA JURAK

Dados do Empenho
Número do empenho: 4520 Data de lançamento: 20/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFRENTE A RESTITUIÇÃO DE VLAOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO,CONFORME OFICIO Nº100/2024 - CONSELHO TUTELAR - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2024 EMPENHO REFRENTE A RESTITUIÇÃO DE VLAOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO,CONFORME OFICIO Nº100/2024 - CONSELHO TUTELAR - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. 49,00
20/06/2024 EMPENHO REFRENTE A RESTITUIÇÃO DE VLAOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO,CONFORME OFICIO Nº100/2024 - CONSELHO TUTELAR - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. 49,00
24/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4520/2024 ANA CARLA JURAK - 9047 49,00
TOTAL 49,00 49,00 49,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.