Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4534 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 |
31,00 |
217,00 |
1.00 |
PARAFUSO 16X90 |
18,30 |
18,30 |
1.00 |
PINO MOLA |
87,00 |
87,00 |
1.00 |
ENGRAXADEIRA |
4,50 |
4,50 |
1.00 |
BUCHA ESTABELIZADOR |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2024 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARAFUSO 16X90 PINO MOLA ENGRAXADEIRA BUCHA ESTABELIZADOR |
364,80 |
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24/06/2024 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
PARAFUSO 16X90
PINO MOLA
ENGRAXADEIRA
BUCHA ESTABELIZADOR
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364,80 |
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27/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4534/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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364,80 |
TOTAL |
364,80 |
364,80 |
364,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.