Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 52.466.458 OLIVIR BAZZOTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4547 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
TELA SOLDADA - ARAME 1,20 Nº 16 |
19,00 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2024 |
TELA SOLDADA - ARAME 1,20 Nº 16 |
475,00 |
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25/06/2024 |
TELA SOLDADA - ARAME 1,20 Nº 16
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475,00 |
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28/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF: DANFE Nº 55471362
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475,00 |
TOTAL |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.