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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4548 Data de lançamento: 20/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BASE - DE VIDRO (CAMINHÃO IOB 6879) 4,00 4,00
1.00 DESINGRIPANTE - CAMINHÃO IOB 6879 6,00 6,00
1.00 FUZIVEL - CAMINHÃO IOB 6879 1,00 1,00
2.00 RABICHO 8 M - CAMINHÃO IOB 6879 5,00 10,00
2.00 TERMINAL DE BATERIA - CAMINHÃO IOB 6879 20,00 40,00
1.00 PONTEIRA - CAMINHÃO IOB 6879 20,00 20,00
1.00 RABICHO 6X1 - 50MM 96,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2024 BASE - DE VIDRO (CAMINHÃO IOB 6879) DESINGRIPANTE - CAMINHÃO IOB 6879 FUZIVEL - CAMINHÃO IOB 6879 RABICHO 8 M - CAMINHÃO IOB 6879 TERMINAL DE BATERIA - CAMINHÃO IOB 6879 PONTEIRA - CAMINHÃO IOB 6879 RABICHO 6X1 - 50MM 177,00
TOTAL 177,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 177,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.