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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4556 Data de lançamento: 20/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 100,00 100,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IOB 7106 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2024 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IOB 7106 200,00
02/07/2024 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IOB 7106 200,00
02/07/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4556/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI 8,00
05/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 4047 192,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 02/07/2024 8,00 Lançada
TOTAL   8,00