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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4585 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA 1º FOLHA 377,69 377,69
1.00 MOLA 3° FOLHA 355,92 355,92
1.00 MOLA 4° FOLHA 284,16 284,16
1.00 MOLA 5° FOLHA 235,61 235,61
1.00 PINO CENTRO POL 1/2X8 16,45 16,45
1.00 PORCA SEXTAVADA 1/2 1,56 1,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 MOLA 1º FOLHA MOLA 3° FOLHA MOLA 4° FOLHA MOLA 5° FOLHA PINO CENTRO POL 1/2X8 PORCA SEXTAVADA 1/2 1.271,39
01/07/2024 MOLA 1º FOLHA MOLA 3° FOLHA MOLA 4° FOLHA MOLA 5° FOLHA PINO CENTRO POL 1/2X8 PORCA SEXTAVADA 1/2 1.271,39
04/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4585/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.271,39
TOTAL 1.271,39 1.271,39 1.271,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.