Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4585 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOLA 1º FOLHA |
377,69 |
377,69 |
1.00 |
MOLA 3° FOLHA |
355,92 |
355,92 |
1.00 |
MOLA 4° FOLHA |
284,16 |
284,16 |
1.00 |
MOLA 5° FOLHA |
235,61 |
235,61 |
1.00 |
PINO CENTRO POL 1/2X8 |
16,45 |
16,45 |
1.00 |
PORCA SEXTAVADA 1/2 |
1,56 |
1,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2024 |
MOLA 1º FOLHA MOLA 3° FOLHA MOLA 4° FOLHA MOLA 5° FOLHA PINO CENTRO POL 1/2X8 PORCA SEXTAVADA 1/2 |
1.271,39 |
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01/07/2024 |
MOLA 1º FOLHA
MOLA 3° FOLHA
MOLA 4° FOLHA
MOLA 5° FOLHA
PINO CENTRO POL 1/2X8
PORCA SEXTAVADA 1/2
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1.271,39 |
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04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4585/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.271,39 |
TOTAL |
1.271,39 |
1.271,39 |
1.271,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.