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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4592 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: DESPORTOS E LAZER
Unidade: SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 FIO FLEXIONAVEL 1,5 MM 2,30 230,00
5.00 PLAFON PARA LAMPADA 100W 7,00 35,00
4.00 LAMAPADA 50,00 200,00
10.00 CAL VIRGEM 20,00 200,00
1.00 TINTA ESMALTE 150,00 150,00
380.00 BLOCOS - BLOCOS DE CONCRETO 4,00 1.520,00
18.00 TUBO 3,50 63,00
10.00 JOELHO 3,00 30,00
4.00 ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 60CM 17,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 FIO FLEXIONAVEL 1,5 MM PLAFON PARA LAMPADA 100W LAMAPADA CAL VIRGEM TINTA ESMALTE BLOCOS - BLOCOS DE CONCRETO TUBO JOELHO ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 60CM 2.496,00
TOTAL 2.496,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.496,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.