Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4621 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM ODONTOGOLIA |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
BROCA CARBIDE |
5,09 |
50,90 |
5.00 |
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO |
72,98 |
364,90 |
10.00 |
MATRIZ DE AÇO |
1,00 |
10,00 |
1.00 |
PAPEL GRAU CIRURGICO |
74,99 |
74,99 |
4.00 |
PONTAS ENCHANCE |
69,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
BROCA CARBIDE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO MATRIZ DE AÇO PAPEL GRAU CIRURGICO PONTAS ENCHANCE |
776,79 |
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12/07/2024 |
BROCA CARBIDE
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO
MATRIZ DE AÇO
PAPEL GRAU CIRURGICO
PONTAS ENCHANCE
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776,79 |
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19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 37223
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776,79 |
TOTAL |
776,79 |
776,79 |
776,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.