Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PROD. DE HIG. E LIMPE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
47 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100UD |
54,50 |
817,50 |
10.00 |
SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100UD |
62,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2024 |
SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100UD SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100UD |
1.437,50 |
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29/04/2024 |
SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100UD
SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100UD
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1.437,50 |
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30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 2615
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1.437,50 |
TOTAL |
1.437,50 |
1.437,50 |
1.437,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.