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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 476 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 OLEO HIDRAULICO 68 - PARA O CAMINHÃO IDK 9884 26,00 130,00
20.00 OLEO HIDRAULICO 68 - PARA O CAMINHÃO IWM OB41 21,50 430,00
20.00 OLEO HIDRAULICO 68 - PARA A RETRO JCB 01 21,50 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 OLEO HIDRAULICO 68 - PARA O CAMINHÃO IDK 9884 OLEO HIDRAULICO 68 - PARA O CAMINHÃO IWM OB41 OLEO HIDRAULICO 68 - PARA A RETRO JCB 01 990,00
01/02/2024 OLEO HIDRAULICO 68 - PARA O CAMINHÃO IDK 9884 OLEO HIDRAULICO 68 - PARA O CAMINHÃO IWM OB41 OLEO HIDRAULICO 68 - PARA A RETRO JCB 01 990,00
07/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 476/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 990,00
TOTAL 990,00 990,00 990,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.