Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 26/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 | 62.504,58 |  |  | 
                                                                    
                                        | 26/06/2024 | EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. |  | 62.504,58 |  | 
                                                                    
                                        | 26/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |  |  | 33,37 | 
                                                                    
                                        | 26/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |  |  | 98,64 | 
                                                                    
                                        | 26/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |  |  | 146,09 | 
                                                                    
                                        | 26/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |  |  | 283,79 | 
                                                                    
                                        | 26/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |  |  | 350,65 | 
                                                                    
                                        | 26/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |  |  | 474,98 | 
                                                                    
                                        | 26/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |  |  | 763,24 | 
                                                                    
                                        | 26/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |  |  | 5.382,65 | 
                                                                    
                                        | 28/06/2024 | Pagamento de  Empenho 4812/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |  |  | 54.971,17 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 62.504,58 | 62.504,58 | 62.504,58 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 |