Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 |
9.008,82 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. |
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9.008,82 |
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| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: DESPORTOS E LAZER, Centro de Custo: DESPORTOS E LAZER |
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856,19 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: DESPORTOS E LAZER, Centro de Custo: DESPORTOS E LAZER |
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908,85 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: DESPORTOS E LAZER, Centro de Custo: DESPORTOS E LAZER |
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968,32 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: DESPORTOS E LAZER, Centro de Custo: DESPORTOS E LAZER |
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1.493,39 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: DESPORTOS E LAZER, Centro de Custo: DESPORTOS E LAZER |
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1.648,57 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: DESPORTOS E LAZER, Centro de Custo: DESPORTOS E LAZER |
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1.648,57 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4848/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.484,93 |
| TOTAL |
9.008,82 |
9.008,82 |
9.008,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |