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Última atualização realizada em 20/01/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4849 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: DESPORTOS E LAZER
Unidade: SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 2.399,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 2.399,39
26/06/2024 EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. 2.399,39
28/06/2024 Pagamento de Empenho 4849/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.399,39
TOTAL 2.399,39 2.399,39 2.399,39
SALDO A PAGAR 0,00