Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4855 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 |
0,00 |
905,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 |
905,33 |
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26/06/2024 |
EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. |
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905,33 |
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26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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67,89 |
28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4855/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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837,44 |
TOTAL |
905,33 |
905,33 |
905,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
26/06/2024 |
67,89 |
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Lançada |
TOTAL |
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67,89 |
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