Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4881 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Empenho referente a pagamento de acesso móvel para telefones, mÊs 06/2024 - Sec. da administração. |
811,31 |
811,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2024 |
Empenho referente a pagamento de acesso móvel para telefones, mÊs 06/2024 - Sec. da administração. |
811,31 |
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26/06/2024 |
Empenho referente a pagamento de acesso móvel para telefones, mÊs 06/2024 - Sec. da administração. |
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811,31 |
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26/06/2024 |
VALOR EMPENHADO INCORRETO |
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-811,31 |
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26/06/2024 |
VALOR EMPENHADO INCORRETO |
-811,31 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.