Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4912 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ROLO DE FITA ADESIVA |
6,60 |
13,20 |
4.00 |
CANETA PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES - TRILUX MEDIUM |
72,50 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2024 |
ROLO DE FITA ADESIVA CANETA PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES - TRILUX MEDIUM |
303,20 |
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01/07/2024 |
ROLO DE FITA ADESIVA
CANETA PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES - TRILUX MEDIUM
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303,20 |
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04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4912/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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299,56 |
04/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4912/2024 |
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3,64 |
TOTAL |
303,20 |
303,20 |
303,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/07/2024 |
3,64 |
3669/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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3,64 |
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