Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4923 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) - Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) |
7,80 |
468,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2024 |
Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) - Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) |
468,00 |
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10/07/2024 |
Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) - Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid)
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468,00 |
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15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4923/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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468,00 |
TOTAL |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.