Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5052 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FERIAS COMP. FOLHA PATRONAL 07 2024 |
0,00 |
1.109,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2024 |
INSS FERIAS COMP. FOLHA PATRONAL 07 2024 |
1.109,48 |
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02/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FERIAS COMP 07/2024 |
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1.109,48 |
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20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5052/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.109,48 |
TOTAL |
1.109,48 |
1.109,48 |
1.109,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.