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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER 04522906005

Dados do Empenho
Número do empenho: 5070 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA BAND TRSASEIRA 121,50 243,00
2.00 PINO AMORTECEDOR 96,00 192,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 511,85 1.023,70
2.00 COXIM AMORTECEDOR 229,50 459,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 248,20 496,40
2.00 KIT AMORTECEDORES 73,00 146,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO 112,50 225,00
2.00 BIELETA 72,00 144,00
1.00 RESERVATORIO MOTOR 110,00 110,00
1.00 TAMPA RESERVATORIO AGUA 36,80 36,80
3.00 ADITIVO 20,00 60,00
3.00 AGUA DESMINERALIZADA 12,00 36,00
1.00 FILTRO OLEO 16,40 16,40
1.00 FILTRO AR MOTOR 47,78 47,78
3.50 OLEO 0W20 68,43 239,50
1.00 FLUSHING SISTEMA ARREFEICIMENTO 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 BUCHA BAND TRSASEIRA PINO AMORTECEDOR AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDORES COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO BIELETA RESERVATORIO MOTOR TAMPA RESERVATORIO AGUA ADITIVO AGUA DESMINERALIZADA FILTRO OLEO FILTRO AR MOTOR OLEO 0W20 FLUSHING SISTEMA ARREFEICIMENTO 3.515,58
12/07/2024 BUCHA BAND TRSASEIRA PINO AMORTECEDOR AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDORES COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO BIELETA RESERVATORIO MOTOR TAMPA RESERVATORIO AGUA ADITIVO AGUA DESMINERALIZADA FILTRO OLEO FILTRO AR MOTOR OLEO 0W20 FLUSHING SISTEMA ARREFEICIMENTO 3.515,58
19/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5070/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.515,58
TOTAL 3.515,58 3.515,58 3.515,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.