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Última atualização realizada em 24/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5071 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM ODONTOGOLIA
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 2 / 2019
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. - Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. 462,11 13.863,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. - Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. 13.863,30
05/07/2024 Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. - Prótese Total Mandibuar com material acrílica termo polimerizável resistente. 13.863,30
05/07/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5071/2024, 13546 - NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME 277,27
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 76 13.586,03
TOTAL 13.863,30 13.863,30 13.863,30
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/07/2024 277,27 Lançada
TOTAL   277,27