Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5124 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
39.00 |
ROUPAS DIVERSAS - KIT MEIAS COM 10 PARES |
38,46 |
1.499,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2024 |
ROUPAS DIVERSAS - KIT MEIAS COM 10 PARES |
1.499,98 |
|
|
08/07/2024 |
ROUPAS DIVERSAS - KIT MEIAS COM 10 PARES
|
|
1.499,98 |
|
11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 184
|
|
|
1.499,98 |
TOTAL |
1.499,98 |
1.499,98 |
1.499,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.