Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5154 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PROTETOR - ARO 20 - ITK 5002 |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
VALVULA - TR 414 - JBI 8E47 |
20,00 |
20,00 |
2.00 |
PORCA - N 27 - ILS 6569 |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2024 |
PROTETOR - ARO 20 - ITK 5002 VALVULA - TR 414 - JBI 8E47 PORCA - N 27 - ILS 6569 |
160,00 |
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10/07/2024 |
PROTETOR - ARO 20 - ITK 5002
VALVULA - TR 414 - JBI 8E47
PORCA - N 27 - ILS 6569
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160,00 |
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19/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.