| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 5154 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROTETOR - ARO 20 - ITK 5002 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | VALVULA - TR 414 - JBI 8E47 | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | PORCA - N 27 - ILS 6569 | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | PROTETOR - ARO 20 - ITK 5002 VALVULA - TR 414 - JBI 8E47 PORCA - N 27 - ILS 6569 | 160,00 | ||
| 10/07/2024 | PROTETOR - ARO 20 - ITK 5002 VALVULA - TR 414 - JBI 8E47 PORCA - N 27 - ILS 6569 | 160,00 | ||
| 19/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||