Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5209 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REPARO PISTAO CAÇAMBA |
246,00 |
246,00 |
2.00 |
LIXA |
12,50 |
25,00 |
4.00 |
CONTRAPINO 7/16 |
5,00 |
20,00 |
2.00 |
PINO DE AÇO |
247,50 |
495,00 |
3.00 |
PARAFUSO 18MM |
15,00 |
45,00 |
3.00 |
ELETRODO DE CORTE |
13,33 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2024 |
REPARO PISTAO CAÇAMBA LIXA CONTRAPINO 7/16 PINO DE AÇO PARAFUSO 18MM ELETRODO DE CORTE |
871,00 |
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18/07/2024 |
REPARO PISTAO CAÇAMBA
LIXA
CONTRAPINO 7/16
PINO DE AÇO
PARAFUSO 18MM
ELETRODO DE CORTE
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871,00 |
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23/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5209/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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871,00 |
TOTAL |
871,00 |
871,00 |
871,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.