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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5209 Data de lançamento: 09/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO PISTAO CAÇAMBA 246,00 246,00
2.00 LIXA 12,50 25,00
4.00 CONTRAPINO 7/16 5,00 20,00
2.00 PINO DE AÇO 247,50 495,00
3.00 PARAFUSO 18MM 15,00 45,00
3.00 ELETRODO DE CORTE 13,33 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2024 REPARO PISTAO CAÇAMBA LIXA CONTRAPINO 7/16 PINO DE AÇO PARAFUSO 18MM ELETRODO DE CORTE 871,00
18/07/2024 REPARO PISTAO CAÇAMBA LIXA CONTRAPINO 7/16 PINO DE AÇO PARAFUSO 18MM ELETRODO DE CORTE 871,00
23/07/2024 Pagamento de Empenho 5209/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 871,00
TOTAL 871,00 871,00 871,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.