Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5240 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INDUZIDO |
740,00 |
740,00 |
1.00 |
AUTOMATICO |
290,00 |
290,00 |
1.00 |
PORTA ESCOVA |
80,00 |
80,00 |
3.00 |
BUCHA |
20,00 |
60,00 |
1.00 |
BOBINA DE CAMPO |
320,00 |
320,00 |
1.00 |
INTERRUPTOR TECLA ILUMINAÇAO |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2024 |
INDUZIDO AUTOMATICO PORTA ESCOVA BUCHA BOBINA DE CAMPO INTERRUPTOR TECLA ILUMINAÇAO |
1.590,00 |
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12/07/2024 |
INDUZIDO
AUTOMATICO
PORTA ESCOVA
BUCHA
BOBINA DE CAMPO
INTERRUPTOR TECLA ILUMINAÇAO
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1.590,00 |
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19/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5240/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.590,00 |
TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.