Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5307 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PINO |
331,74 |
663,48 |
1.00 |
PINO |
198,77 |
198,77 |
1.00 |
PINO |
164,55 |
164,55 |
1.00 |
PINO |
195,24 |
195,24 |
4.00 |
BUCHA COMUM |
59,26 |
237,04 |
4.00 |
BUCHA COMUM |
87,57 |
350,28 |
4.00 |
VEDADOR |
22,46 |
89,84 |
4.00 |
BUCHA COMUM |
89,62 |
358,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
PINO PINO PINO PINO BUCHA COMUM BUCHA COMUM VEDADOR BUCHA COMUM |
2.257,68 |
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|
16/07/2024 |
PINO
PINO
PINO
PINO
BUCHA COMUM
BUCHA COMUM
VEDADOR
BUCHA COMUM
|
|
2.257,68 |
|
22/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5307/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.257,68 |
TOTAL |
2.257,68 |
2.257,68 |
2.257,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.