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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5319 Data de lançamento: 15/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 OLEO DE SOJA 6,99 104,85
15.00 VINAGRE 750 ML 3,69 55,35
15.00 Café Solúvel 200 Gr 17,45 261,75
15.00 AÇUCAR 2 KG 9,49 142,35
15.00 FARINHA DE TRIGO 5 KG 17,99 269,85
15.00 ARROZ TIPO 1 5 KG 36,99 554,85
15.00 BISCOITO DOCE 400 GR 5,99 89,85
15.00 BISCOITO SALGADO 4,99 74,85
15.00 FEIJÃO PRETO 8,99 134,85
15.00 SAL REFINADO 1,99 29,85
30.00 MASSA COM OVOS 500G 3,49 104,70
30.00 FARINHA DE MILHO PCT DE 01 KG 3,99 119,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2024 OLEO DE SOJA VINAGRE 750 ML Café Solúvel 200 Gr AÇUCAR 2 KG FARINHA DE TRIGO 5 KG ARROZ TIPO 1 5 KG BISCOITO DOCE 400 GR BISCOITO SALGADO FEIJÃO PRETO SAL REFINADO MASSA COM OVOS 500G FARINHA DE MILHO PCT DE 01 KG 1.942,80
TOTAL 1.942,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.942,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.