Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5326 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML - INJ - IM |
4,27 |
213,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2024 |
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML - INJ - IM |
213,50 |
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08/08/2024 |
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML - INJ - IM
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106,75 |
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20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 38235
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106,75 |
13/09/2024 |
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML - INJ - IM
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106,75 |
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18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5326/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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106,75 |
TOTAL |
213,50 |
213,50 |
213,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.