Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER 04522906005 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5328 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BALANCEAMENTO |
20,00 |
80,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2024 |
BALANCEAMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
160,00 |
|
|
17/07/2024 |
BALANCEAMENTO
SERVIÇO DE ALINHAMENTO
|
|
160,00 |
|
22/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 17
|
|
|
160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.