Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIAGO KUNZLER ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5346 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.00 |
CALÇA - SARJA COM FAIXA REFLETIVA CINZA |
80,00 |
1.520,00 |
19.00 |
CAMISETAS - CINZA |
35,00 |
665,00 |
14.00 |
CAMISETAS - AZUL |
35,00 |
490,00 |
14.00 |
CALÇA - SARJA AZUL |
75,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
CALÇA - SARJA COM FAIXA REFLETIVA CINZA CAMISETAS - CINZA CAMISETAS - AZUL CALÇA - SARJA AZUL |
3.725,00 |
|
|
22/07/2024 |
CALÇA - SARJA COM FAIXA REFLETIVA CINZA
CAMISETAS - CINZA
CAMISETAS - AZUL
CALÇA - SARJA AZUL
|
|
3.725,00 |
|
25/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.725,00 |
TOTAL |
3.725,00 |
3.725,00 |
3.725,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.