Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5358 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM ODONTOGOLIA |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
HEMOSPON CUBO - PCT 10 UNIDADES |
72,90 |
364,50 |
3.00 |
ADESIVO ODONTOLOGICO |
197,90 |
593,70 |
3.00 |
RESINA ODONTOLOGICA - A2 |
124,90 |
374,70 |
3.00 |
RESINA ODONTOLOGICA - A3 |
124,90 |
374,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
HEMOSPON CUBO - PCT 10 UNIDADES ADESIVO ODONTOLOGICO RESINA ODONTOLOGICA - A2 RESINA ODONTOLOGICA - A3 |
1.707,60 |
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02/08/2024 |
HEMOSPON CUBO - PCT 10 UNIDADES
ADESIVO ODONTOLOGICO
RESINA ODONTOLOGICA - A2
RESINA ODONTOLOGICA - A3
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1.707,60 |
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20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 3980
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1.707,60 |
TOTAL |
1.707,60 |
1.707,60 |
1.707,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.