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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISETE BONGIORNO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5364 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 TINTA ACRILICA - 18L 680,00 4.760,00
9.00 TINTA ESMALTE - 3,6 LT 189,00 1.701,00
30.00 DILUENTE 26,40 792,00
4.00 SELADOR ACRILICO 18 LTS 120,00 480,00
5.00 LATA FUNDO PREPARADOR 272,00 1.360,00
3.00 Suviflex 18 LITROS 380,00 1.140,00
8.00 MASSA CORRIDA 140,00 1.120,00
15.00 VEDA CALHA 26,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 TINTA ACRILICA - 18L TINTA ESMALTE - 3,6 LT DILUENTE SELADOR ACRILICO 18 LTS LATA FUNDO PREPARADOR Suviflex 18 LITROS MASSA CORRIDA VEDA CALHA 11.743,00
19/07/2024 TINTA ACRILICA - 18L TINTA ESMALTE - 3,6 LT DILUENTE SELADOR ACRILICO 18 LTS LATA FUNDO PREPARADOR Suviflex 18 LITROS MASSA CORRIDA VEDA CALHA 11.743,00
23/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5364/2024 - REF. JULHO/2024 MARISETE BONGIORNO - 1970 11.743,00
TOTAL 11.743,00 11.743,00 11.743,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.