Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIO RODRIGO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5369 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
ESTOPA - RETALHO DE MALHA |
13,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2024 |
ESTOPA - RETALHO DE MALHA |
195,00 |
|
|
22/07/2024 |
ESTOPA - RETALHO DE MALHA
|
|
195,00 |
|
25/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5369/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
195,00 |
TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.